贯彻落实党的文艺方针ღ◈,开展对县级文学艺术家协会的联络ღ◈、协调ღ◈、指导ღ◈、服务工作ღ◈,听取和反映文艺界的情况和意见ღ◈;
5.协同有关部门联系ღ◈、组织文艺界的文化交流活动ღ◈,开展文艺界的联系和交流ღ◈,宣传邕宁ღ◈,推出有地域特色的文艺精品ღ◈;
继续贯彻落实党的文艺方针ღ◈,开展对县级文学艺术家协会的联络ღ◈、协调ღ◈、指导ღ◈、服务工作ღ◈,听取和反映文艺界的情况和意见ღ◈。
2025年部门总收入78.11万元ღ◈,较上年增长89.68%ღ◈。其中ღ◈,一般公共预算拨款78.11万元ღ◈;政府性基金预算0万元ღ◈;国有资本经营预算0万元ღ◈。
2025年部门总收入78.11万元ღ◈,比2024年预算41.18万元增加36.93万元ღ◈,同比增长89.68%ღ◈。收入预算增加的主要原因是ღ◈:增加两名工作人员ღ◈,其工资福利ღ◈、公用经费收入增加ღ◈。2025年部门总支出78.11万元富二代APP无限次破解版ღ◈,比2024年预算41.18万元增加36.93万元ღ◈,同比增长89.68%ღ◈。支出预算减少的主要原因是ღ◈:增加两名工作人员ღ◈,其工资福利ღ◈、公用经费支出增加ღ◈。
2025年部门财政拨款收入预算78.11万元ღ◈,其中ღ◈:一般公共预算收入预算78.11万元ღ◈,本部门2025年无政府性基金预算收入预算ღ◈,本部门2025年无国有资本经营预算收入预算ღ◈。
2025年部门财政拨款支出预算78.11万元ღ◈,其中ღ◈:一般公共预算支出预算78.11万元ღ◈,政府性基金预算支出预算0万元ღ◈,国有资本经营预算支出预算0万元ღ◈。具体支出预算如下ღ◈:
(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)预算数为54.28万元澳门十大老牌信誉平台推荐澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈,主要用于ღ◈:保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务ღ◈,包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出ღ◈、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费等ღ◈。一般行政管理事务(项)预算数为0.1万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位党建及双拥支出ღ◈。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为6.93万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位基本养老保险缴费的支出ღ◈;机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为3.92万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位职业年金缴费的支出ღ◈。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为3.21万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位医疗保险缴费的支出ღ◈;公务员医疗补助(项)预算数为3.76万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位公务员医疗补助缴费的支出ღ◈;其他行政事业单位医疗支出(项)为0.04万元富二代APP无限次破解版ღ◈,主要用于ღ◈:本单位大病医疗统筹缴费的支出ღ◈。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为5.88万元ღ◈,主要用于ღ◈:本单位住房公积金缴费的支出ღ◈。
2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.16万元(全口径)ღ◈,其中ღ◈:因公出国(境)经费支出预算0万元ღ◈,公务接待费支出预算0.16万元澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈,公务用车购置费支出预算0万元ღ◈,公务用车运行维护费支出预算0万元富二代APP无限次破解版ღ◈。2025年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.16万元ღ◈。
2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0.16万元ღ◈,比2024年预算0.04万元增加0.12万元ღ◈,同比增长300%ღ◈。具体如下ღ◈:
2.公务接待费2025年预算0.16万元ღ◈,比2024年预算0.04万元增加0.12万元ღ◈,同比增长300%ღ◈,增加的原因主要是ღ◈:新增两名工作人员ღ◈。
2025年本部门机关运行经费预算10.12万元(指部门的公用经费ღ◈,包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费富二代APP无限次破解版ღ◈、福利费ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费富二代APP无限次破解版ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用)ღ◈,比2024年预算增加5.1万元ღ◈,增长101.52%ღ◈,增加的原因主要是ღ◈:新增两名工作人员ღ◈。
2025年本部门政府预算采购预算总金额1.1万元ღ◈,同比增加0.88万元澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈,增长400%ღ◈。其中ღ◈,货物类采购预算1.1万元ღ◈,占政府采购预算的100%ღ◈;工程类采购预算0万元ღ◈,占政府采购预算的0%ღ◈;服务类采购预算0万元ღ◈,占政府采购预算的0%ღ◈。
2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理ღ◈,涉及项目1个ღ◈,涉及金额0.1万元ღ◈,其中ღ◈:一般公共预算支出0.1万元ღ◈。绩效目标情况详见报表12ღ◈。
2025年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目ღ◈。
五富二代APP无限次破解版ღ◈、“三公”经费ღ◈:纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费ღ◈,是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费ღ◈、公务用车购置及运行费和公务接待费ღ◈。其中ღ◈,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费ღ◈、国外城市间交通费ღ◈、住宿费澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈、伙食费ღ◈、培训费ღ◈、公杂费等支出ღ◈;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费ღ◈、燃料费ღ◈、维修费ღ◈、过路过桥费ღ◈、保险费ღ◈、安全奖励费用等支出ღ◈;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出ღ◈。
六ღ◈、机关运行经费ღ◈:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金富二代APP无限次破解版ღ◈,包括办公及印刷费ღ◈、邮电费ღ◈、差旅费ღ◈、会议费ღ◈、福利费澳门十大老牌信誉平台推荐ღ◈、日常维修费ღ◈、专用材料及一般设备购置费ღ◈、办公用房水电费ღ◈、办公用房取暖费ღ◈、办公用房物业管理费ღ◈、公务用车运行维护费以及其他费用ღ◈。澳门所有的游戏网站大全ღ◈。娱乐活动ღ◈。澳门十大电子正规游戏网站ღ◈,韩国练习生ღ◈。澳门十大老牌信誉平台排行榜团体生活ღ◈,娱乐新闻国际交流
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