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澳门十大老牌信誉平台富川瑶族自治县科学技术协会 2025年部门预算公开|日本RA
来源:湖北大学澳门所有的游戏网站大全学院 发布时间:2025-06-21

  澳门十大老牌信誉平台排行榜澳门十大电子正规游戏★✿★★,澳门所有的游戏网站大全★✿★★。艺能活动团体生活★✿★★,顶级官方娱乐网站顶级娱乐★✿★★!普及科学知识★✿★★、传播科学思想★✿★★、科学精神★✿★★,推广先进科学技术★✿★★,开展青少年科技教育活动★✿★★,促进科学技术的繁荣和发展

  (二)开展国内外民间科技交流★✿★★,发展同国内外科技团体和科技工作者的友好交往★✿★★,活跃学习思想★✿★★,促进学科和经济发展★✿★★;

  (四)组织评选表彰优秀学术论文★✿★★,优秀科技成果和优秀科技工作者★✿★★,举荐优秀科技人才★✿★★,反映科技工作者的愿意和要求★✿★★,维护科技工作者的合法权益★✿★★,为科技团体和科技工作服务★✿★★;

  (一)富川瑶族自治县科学技术协会共有单位2个★✿★★。其中参公单位1个★✿★★,局属非参照公务员管理全额事业单位1个★✿★★。行参公单位是富川瑶族自治县科学技术协会★✿★★,局属非参照公务员管理全额事业单位是★✿★★:富川瑶族自治县科技馆(富川瑶族自治县少数民族科普工作队)★✿★★。

  富川瑶族自治县科学技术协会部门人员编制总数为7人★✿★★,其中行政编制3人★✿★★,事业编制4人★✿★★,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人★✿★★。实有财政供养人数9人★✿★★,其中行政在职3人★✿★★,事业在职2人(含聘用人员控制数)★✿★★,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)★✿★★。编外在职实有人数1人★✿★★。具体情况如下★✿★★:

  (一)富川瑶族自治县科学技术协会★✿★★。行政编制3人★✿★★,聘用人员控制数0人★✿★★,财政供给单位编制内实有人员3人★✿★★,其中行政编制在职人员3人★✿★★,离退休人员4人(其中享受离休待遇0人)★✿★★。编外在职实有人数1人★✿★★。

  (二)富川瑶族自治县科技馆(富川瑶族自治县少数民族科普工作队)★✿★★。事业编制4人★✿★★。实有财政供养人数2人★✿★★,事业在职2人★✿★★。

  2025年部门预算总收入102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  1.一般公共预算拨款102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★。其中★✿★★:本级资金82.3万元★✿★★,同比增加7.62万元★✿★★,增长10%★✿★★;上级补助20万元★✿★★,同比增加20万元★✿★★,增长100%★✿★★;收入增加的主要原因是人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  2.政府性基金预算拨款0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★;其中★✿★★:本级资金0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★;上级补助0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★。

  2025年部门预算总支出102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。其中★✿★★:

  (1)201--一般公共服务支出0.9万元★✿★★,占支出总预算0.9%★✿★★,同比增加0.18万元日本RAPPERDISSSUBS13★✿★★,增长25%★✿★★。支出增加的主要原因是人员调入★✿★★。

  (2)206--科学技术支出77.9万元★✿★★,占支出总预算76.15%★✿★★,同比增加20.65万元★✿★★,增长36.07%★✿★★。支出增加的主要原因是人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  (3)208--社会保障和就业支出13.7万元★✿★★,占支出总预算13.39%★✿★★,同比增加7.96万元★✿★★,增长138.68%★✿★★。支出增加的主要原因是工资待遇的增加以及2025年新增退休人员需要缴纳职业年金★✿★★。

  (4)210--卫生健康支出3.71万元★✿★★,占支出总预算3.63% ★✿★★,同比减少1.39万元★✿★★,下降27.25%★✿★★。支出减少的主要原因是基数核算方式改变★✿★★。

  (5)221--住房保障支出6.09万元★✿★★,占支出总预算5.95% ★✿★★,同比增加0.21万元★✿★★,增长3.57%★✿★★。支出增长的主要原因是基数核算方式改变★✿★★。

  2025年部门预算总收入102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元澳门十大老牌信誉平台★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  1.本年收入102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★;收入增加的主要原因是人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  2025年部门预算总支出120.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。其中★✿★★:

  基本支出82.3万元★✿★★,占支出总预算的80.45%★✿★★,同比增加13.87万元★✿★★,增长20.27%★✿★★。支出增加的主要原因是人员新增以及人员新增福利增加★✿★★,2025年新增退休人员的职业年金缴费支出★✿★★。

  项目支出20万元★✿★★,占支出总预算的19.55%★✿★★,同比增加13.75万元★✿★★,增长220%★✿★★。支出增加的主要原因是2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  2025年部门预算总收入102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  1.一般公共预算拨款102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★。其中★✿★★:本级资金82.3万元★✿★★,同比增加7.62万元★✿★★,增长10%★✿★★;上级补助20万元★✿★★,同比增加20万元★✿★★,增长100%★✿★★;收入增加的主要原因是人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  2.政府性基金预算拨款0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★;其中★✿★★:本级资金0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★;上级补助0万元★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★。

  2025年部门预算总支出102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。其中★✿★★:

  (1)201--一般公共服务支出0.9万元★✿★★,占支出总预算0.9%★✿★★,同比增加0.18万元★✿★★,增长25%★✿★★。支出增加的主要原因是人员增加★✿★★。

  (2)206--科学技术支出77.9万元★✿★★,占支出总预算76.15%★✿★★,同比增加20.65万元★✿★★,增长36.07%★✿★★。支出增加的主要原因是人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。

  (3)208--社会保障和就业支出13.7万元★✿★★,占支出总预算13.39%★✿★★,同比增加7.96万元★✿★★,增长138.68%★✿★★。支出增加的主要原因是工资待遇的增加以及2025年新增退休人员需要缴纳职业年金★✿★★。

  (4)210--卫生健康支出3.71万元★✿★★,占支出总预算3.63% ★✿★★,同比减少1.39万元★✿★★,下降27.25%★✿★★。支出减少的主要原因是基数核算方式改变★✿★★。

  (5)221--住房保障支出6.09万元★✿★★,占支出总预算5.95% ★✿★★,同比增加0.21万元★✿★★,增长3.57%★✿★★。支出增长的主要原因是基数核算方式改变★✿★★。

  2025年本年一般公共预算支出102.3万元★✿★★,同比增加27.62万元★✿★★,增长36.98%★✿★★,增加的原因★✿★★:人员增加及2025年新增上级资金科技馆站经费20万元★✿★★。其中★✿★★:基本支出82.3万元★✿★★,同比增加7.62万元★✿★★,增长10%★✿★★;项目支出20万元★✿★★,同比增加13.75万元★✿★★,增长220%★✿★★。具体支出预算如下★✿★★:

  1.2012999--其他群众团体事务支出0.9万元★✿★★,同比增加0.18万元★✿★★,增长25%★✿★★。增加的原因是人员新增★✿★★。其中★✿★★:用于工会经费★✿★★。

  2.2060101--行政运行40.06万元★✿★★,同比减少1.17万元★✿★★,下降2.84%★✿★★,用于富川瑶族自治县科学技术协会根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出33.63万元★✿★★;用于富川瑶族自治县科学技术协会日常运转发生的基本支出6.44万元★✿★★,包括办公费★✿★★、差旅费★✿★★、接待费★✿★★、邮电费★✿★★、固定资产维修维护费等日常公用经费★✿★★;

  3.2060705--科技馆站20万元★✿★★,同比增加20万元★✿★★,增长100%★✿★★。增加的原因是2025年新增科技馆站经费★✿★★。其中★✿★★:用于富川瑶族自治县科技馆办公费★✿★★、水电费★✿★★、劳务费★✿★★、邮电费等科技馆正常运行经费20万元★✿★★;

  4.2069999--其他科学技术支出2.75万元★✿★★,同比增加2.75万元★✿★★,增长100%★✿★★。增加的原因是2025年开始把全额拨款事业人员缴费单独列支★✿★★。其中★✿★★:用于事业编制人员工资待遇经费2.75万元★✿★★;

  5.2080501--行政单位离退休2.97万元★✿★★,同比增加2.97万元★✿★★,增长100%★✿★★。增加的原因是2025年开始退休人员经费单独列支★✿★★。其中★✿★★:用于缴纳退休人员生活补助★✿★★,公务员医疗补助★✿★★、大额医疗保险日本RAPPERDISSSUBS13★✿★★、独生子女补助等经费2.97万元★✿★★;

  6.2080505--机关事业单位基本养老保险费支出7.22万元★✿★★,同比增加1.48万元★✿★★,增长25.78%★✿★★。增加的原因是人员增加★✿★★。其中★✿★★:用于科协在职在编人员机关事业单位基本养老保险费7.22万元★✿★★;

  7.2080506--机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元★✿★★,同比增加3.5万元★✿★★,增长100%★✿★★。增加的原因是2025年新增退休人员★✿★★。其中★✿★★:用于2025年新增退休人员机关事业单位职业年金缴费支出3.5万元★✿★★;

  8.2101101--行政单位医疗1.98万元★✿★★,同比增加0.66万元★✿★★,增长50%★✿★★。增加的原因是人员增加★✿★★。其中★✿★★:用于行政人员医疗保险1.98万元

  9.2101102--事业单位医疗0.96万元★✿★★,同比减少0.05万元★✿★★,下降4.95%★✿★★。减少的原因是缴费基数统计口径变动★✿★★。其中★✿★★:用于事业单位医疗0.96万元★✿★★;

  10.2101103--公务员医疗补助0.75万元★✿★★,同比减少1.99万元★✿★★,下降72.63%澳门十大老牌信誉平台★✿★★。减少的原因是0.75万元不是全年的公务员医疗补助★✿★★。其中★✿★★:用于公务员医疗补助0.75万元★✿★★;

  11.2101199--其他行政事业单位医疗支出0.02万元★✿★★,同比减少0.01万元日本RAPPERDISSSUBS13★✿★★。减少原因2025年退休人员其他行政事业单位医疗支出单列★✿★★。其中★✿★★:其他行政事业单位医疗支出0.02万元★✿★★。

  12.2210201--住房公积金支出6.095.88万元★✿★★,同比增加0.21万元★✿★★,增长3.57%★✿★★,支出增加的原因是人员工资待遇的增加日本RAPPERDISSSUBS13★✿★★。其中★✿★★:住房公积金支出6.09万元日本RAPPERDISSSUBS13★✿★★。

  基本支出预算82.3万元★✿★★,占支出总预算80.45%★✿★★,同比增加13.86万元★✿★★,增长21.36%★✿★★。其中★✿★★:

  301—工资福利支出预算70.31万元★✿★★,占基本支出总预算82.43%★✿★★,同比增加16.29万元★✿★★,增长30.16%澳门十大老牌信誉平台★✿★★。主要原因是工资调整以及人员增加和2025年新增1名退休人员需要缴纳职业年金缴费支出★✿★★。

  302--商品和服务支出预算7.34万元★✿★★,占基本支出总预算8.91%★✿★★,同比增加0.74万元★✿★★,增长11.21%★✿★★。主要原因是人员调入增加了支出★✿★★。

  303—对个人和家庭的补助支出预算4.65万元★✿★★,占基本支出总预算5.65%★✿★★,同比减少3.17万元★✿★★,下降40.54%★✿★★。主要原因是基数核算方式改变★✿★★。

  310—资本性支出预算0万元★✿★★,占基本支出总预算0 %★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★。

  399--其他支出预算0万元★✿★★,占基本支出总预算0 %★✿★★,同比增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★。

  2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.5万元★✿★★,同比上年增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★,具体如下★✿★★:

  3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元★✿★★,比上年增加(减少)0万元★✿★★,增长(下降)0%★✿★★,其中★✿★★:

  2025年★✿★★,我部门的机关运行经费一般公共预算7.34万元★✿★★,较上年预算增加0.74万元★✿★★,增长11.21%★✿★★,主要原因是人员调入增加了支出★✿★★。

  我部门2025年政府采购预算总金额1.15万元★✿★★。其中★✿★★:货物类采购1.15万元澳门十大老牌信誉平台★✿★★、工程类采购0万元★✿★★、服务类采购0万元★✿★★。授予中小企业的合同金额1万元及其占政府采购支出总金额86.96%★✿★★。

  目前★✿★★,我部门办公用房面积共80平方米★✿★★;共有机动车0辆★✿★★,价值0万元★✿★★,其中★✿★★,领导干部用车0辆★✿★★,一般公务用车0辆★✿★★,一般执法执勤用车0辆★✿★★,特种专业技术用车0辆★✿★★,其他用车0辆★✿★★,其他用车无★✿★★;单位价值20万元至200万元大型设备0台★✿★★,单位价值200万元以上大型设备0台★✿★★。2025年★✿★★,预算安排新建办公用房0平方米★✿★★,新建预算0万元★✿★★,无新建办公用房★✿★★;预算安排购置大型设备0台澳门十大老牌信誉平台★✿★★,购置预算0万元★✿★★;预算安排购置机动车0辆★✿★★,购置预算0万元★✿★★,无需购置的机动车★✿★★。

  2025年★✿★★,我部门实行绩效目标管理的项目1个★✿★★,涉及公共财政预算拨款20万元★✿★★;纳入部门预算绩效评价的项目1个★✿★★,涉及公共财政预算拨款20万元★✿★★。其中科技馆免费开放运行经费项目★✿★★:

  1★✿★★、产出指标★✿★★:数量指标指标内容每年接待观众指标值★✿★★,大于等于5000人次★✿★★;科技馆开展主题活动★✿★★,指标值大于等于10次★✿★★;质量指标指标内容资金使用规范率等于100%★✿★★;时效指标指标内容资金拨付完成时间★✿★★,指标值2025年12月31日★✿★★;成本指标指标内容科技馆运行经费★✿★★,指标值小于等于20万元★✿★★。

  2★✿★★、效益指标★✿★★:社会效益指标内容开展科技培训★✿★★、学术交流★✿★★、科学知识普及★✿★★、科技展示★✿★★、科普教育为一体★✿★★,提高我县青少年科普知识★✿★★,指标值每年参观人数不少于5000人次

  1★✿★★、一般公共预算拨款收入★✿★★:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金★✿★★。2★✿★★、政府性基金预算拨款:指各级政府及所属部门根据法律★✿★★、行政法规规定并经国务院和财政部批准★✿★★,向公民★✿★★、法人和其他组织征收的政府性基金澳门十大老牌信誉平台★✿★★。3★✿★★、其他资金收入:指除“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款”“国有资本经营预算拨款”等以外的收入★✿★★。

  1.基本支出★✿★★:指为保证单位正常运转★✿★★,完成日常工作任务而发生的各项支出★✿★★,包括职工工资★✿★★、水电费★✿★★、差旅费★✿★★、会议费等日常公用经费两部分★✿★★。

  2.项目支出:指为保证单位完成某个特定的统计项目而发生的各项支出★✿★★,包括培训费★✿★★、会议费★✿★★、劳务费★✿★★、差旅费等经费支出★✿★★。

  3.工资福利支出★✿★★:反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬★✿★★,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等★✿★★。

  4.对个人和家庭的补助支出★✿★★:反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出★✿★★。具体包括离休费★✿★★、退休费★✿★★、抚恤和生活补助★✿★★、医疗费★✿★★、住房公积金等★✿★★。

  5.商品和服务支出★✿★★:反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出★✿★★。具体包括办公费★✿★★、水费★✿★★、电费★✿★★、邮电费★✿★★、差旅费★✿★★、工会经费★✿★★、会议费★✿★★、福利费★✿★★、维修(护)费★✿★★、办公设备购置等★✿★★。

  纳入财政预决算管理的“三公”经费★✿★★,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费澳门十大老牌信誉平台★✿★★、公务用车购置及运行维护费和公务接待费★✿★★。其中★✿★★,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费★✿★★、国外城市间交通费★✿★★、住宿费★✿★★、旅费★✿★★、伙食费★✿★★、培训费★✿★★、公杂费等支出★✿★★;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费★✿★★、燃料费★✿★★、维修费★✿★★、过桥过路费★✿★★、保险费★✿★★、安全奖励费用等支出★✿★★;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出★✿★★。

  为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金★✿★★,包括办公及印刷费★✿★★、邮电费★✿★★、差旅费★✿★★、会议费★✿★★、福利费★✿★★、日常维修费★✿★★、专用材料及一般设备购置费★✿★★、办公用房水电费★✿★★、办公用房物业管理费★✿★★、公务用车运行维护费以及其他费用★✿★★。



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